現在位置 : トップページ > 予算・決算 > 毎年度の予算・決算 > 決算 > 平成30年度 > 平成30年度 歳入・歳出の概要

平成30年度 歳入・歳出の概要

(単位:百万円、単位未満切捨、「−」は皆無)

歳入

歳入
歳入予算額収納済歳入額差引額

1.租税及印紙収入

59,928,00060,356,384428,384

(1)租税

58,874,00059,283,475409,475その他租税の内訳収納済歳入額

所得税

19,475,00019,900,578425,578














揮発油税2,347,841

法人税

12,296,00012,318,02622,026相続税2,333,323

消費税

17,823,00017,680,881▲ 142,118酒税1,275,126

その他

9,280,0009,383,989103,989関税1,071,123

(2)印紙収入

1,054,0001,072,90818,908たばこ税861,294

2.官業益金及官業収入

   石油石炭税701,350
官業収入45,70250,7455,042自動車重量税394,444

病院収入

16,52917,105576その他399,485

国有林野事業収入

29,17333,6404,466

3.政府資産整理収入

299,639268,045▲ 31,594

(1)国有財産処分収入

82,82660,261▲ 22,565

(2)回収金等収入

216,813207,784▲ 9,028

4.雑収入

4,676,4085,098,397421,989

(1)国有財産利用収入

121,931153,08631,155

(2)納付金

926,668933,2166,548

日本銀行納付金

543,000557,60714,607

独立行政法人造幣局納付金

4,5548,1443,590

日本中央競馬会納付金

308,240309,6981,458諸収入の内訳収納済歳入額

その他

70,87457,766▲ 13,107






特別会計受入金1,759,545

(3)諸収入

3,627,8084,012,093384,285弁償及返納金960,914

5.公債金

35,395,40034,395,399▲ 1,000,000公共事業費負担金672,121

公債金

8,097,2008,097,199▲ 0その他619,513

特例公債金

27,298,20026,298,199▲ 1,000,000

6.前年度剰余金受入

1,012,9105,528,4454,515,534
101,358,061105,697,4184,339,356

歳出

歳出
歳出予算現額支出済歳出額差引額
翌年度
繰越額
不用額

1.社会保障関係費

33,221,14632,569,137652,008243,357408,650

(1)年金給付費

11,685,25611,684,337919-919

(2)医療給付費

11,599,29111,530,65668,634-68,634

(3)介護給付費

3,083,2492,911,590171,65929,372142,286

(4)少子化対策費

2,107,0702,097,1579,912-9,912

(5)生活扶助等社会福祉費

4,260,4083,970,362290,045138,263151,781

(6)保健衛生対策費

448,590342,161106,42975,72130,707

(7)雇用労災対策費

37,27832,8704,408-4,408

2.文教及び科学振興費

6,089,9615,748,234341,726285,42056,306

(1)義務教育費国庫負担金

1,530,3971,527,7622,634-2,634

(2)科学技術振興費

1,653,7601,579,32974,43166,2798,151

(3)文教施設費

333,459150,413183,045160,63622,409

(4)教育振興助成費

2,444,1132,362,50681,60758,50323,103

(5)育英事業費

128,229128,2217-7

3.国債費

22,741,32222,528,601212,720-212,720

4.恩給関係費

249,984241,4688,51688,507

(1)文官等恩給費

8,5238,200323-323

(2)旧軍人遺族等恩給費

229,397221,5157,882-7,882

(3)恩給支給事務費

1,01699322-22

(4)遺族及び留守家族等援護費

11,04510,7582878278

5.地方交付税交付金

15,871,38115,871,381---

6.地方特例交付金

154,400154,400---

7.防衛関係費

5,869,9795,474,990394,989279,795115,193

8.公共事業関係費

10,247,1806,913,4603,333,7203,205,155128,564

(1)治山治水対策事業費

1,300,315909,038391,276385,8035,473

(2)道路整備事業費

1,879,3461,468,954410,392406,9673,424

(3)港湾空港鉄道等整備事業費

612,292456,842155,449149,2656,184

(4)住宅都市環境整備事業費

790,769533,137257,632230,23827,393

(5)公園水道廃棄物処理等施設整備費

260,249150,827109,42199,9059,516

(6)農林水産基盤整備事業費

1,073,340739,036334,303325,1329,170

(7)社会資本総合整備事業費

3,193,8652,153,2611,040,6041,033,8586,745

(8)推進費等

95,60964,13431,47430,540934
小計9,205,7896,475,2342,730,5552,661,71168,843

(9)災害復旧等事業費

1,041,391438,226603,164543,44459,720

9.経済協力費

723,646641,80281,84379,6672,176

10.中小企業対策費

807,845524,949282,895224,70258,193

11.エネルギー対策費

976,437972,7983,6393,6380

12.食料安定供給関係費

1,348,0641,121,853226,210159,03967,170

13.その他の事項経費

7,098,2406,211,618886,622595,888290,733

14.予備費

255,488-255,488-255,488
合計105,655,07798,974,6966,680,3805,076,6731,603,707

(剰余金)

1.収納済歳入額105,697,4186.令和元'繰越歳出予算財源5,076,673
2.支出済歳出額98,974,6967.繰越財源控除後の新規発生剰余金(5-6)1,427,529
3.財政法41条剰余金(1-2)6,722,7218.特定財源として控除99,189
4.29'まで発生剰余金使用残218,5189.財政法6条純剰余金(7-8)1,328,339
5.30'新規発生剰余金(3-4)6,504,202

「平成30年度 主管・所管別の概要」へ