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平成21年度 歳入・歳出の概要

平成21年度 歳入・歳出の概要

歳入

(単位:百万円、単位未満切捨、「−」は皆無)

歳入
区  分歳入
予算額
収納済
歳入額
差引額備  考
1.租税及印紙収入 36,861,000 38,733,075 1,872,075
(1) 租税 35,791,000 37,665,503 1,874,503 その他租税の内訳 収納済歳入額
1 所得税 12,764,000 12,913,887 149,887  














揮発油税 2,715,188
2 法人税 5,175,000 6,356,406 1,181,406   酒税 1,416,755
3 消費税 9,381,000 9,807,541 426,541   相続税 1,349,778
4 その他 8,471,000 8,587,668 116,668 たばこ税 822,382
(2) 印紙収入 1,070,000 1,067,572 ▲2,427   関税 731,879
2.官業益金及官業収入 16,064 15,305 ▲759   自動車重量税 635,111
官業収入 16,064 15,305 ▲759   石油石炭税 486,791
1 病院収入 16,048 15,293 ▲754   その他 429,780
2 診療所収入 16 11 ▲4
3.政府資産整理収入 239,611 144,748 ▲94,862
(1) 国有財産処分収入 191,915 99,105 ▲92,809
(2) 回収金等収入 47,695 45,643 ▲2,052
4.雑収入 11,986,479 11,755,278 ▲231,200
(1) 国有財産利用収入 75,044 70,063 ▲4,981
(2) 納付金 1,022,994 749,999 ▲272,994
1 雑納付金 69,513 113,336 43,823
2 日本中央競馬会納付金 257,809 262,748 4,939 諸収入の内訳 収納済歳入額
3 日本銀行納付金 669,400 348,754 ▲320,645  








特別会計受入金 10,066,678
4 その他 26,272 25,159 ▲1,112   弁償及返納金 358,321
(3) 諸収入 10,888,440 10,935,216 46,775 公共事業費負担金 185,878
5.公債金 53,455,000 51,954,999 ▲1,500,000   雑入 137,328
1 公債金 15,011,000 15,010,999 ▲0   その他 187,008
2 特例公債金 38,444,000 36,943,999 ▲1,500,000        
6.前年度剰余金受入 4,510,834 4,510,834
合  計 102,558,155 107,114,243 4,556,087

歳出

歳出
区  分歳出予算
現額
支出済
歳出額
差引額
翌年度へ
繰越額
不用額
1.社会保障関係費 28,988,387 28,716,151 272,236 95,326 176,909
(1) 年金医療介護保険給付費 19,732,488 19,720,881 11,606 11,606
(2) 生活保護費 2,296,124 2,289,059 7,064 7,064
(3) 社会福祉費 4,281,064 4,170,598 110,466 30,925 79,540
(4) 保健衛生対策費 1,258,387 1,121,826 136,561 61,891 74,670
(5) 雇用労災対策費 1,420,322 1,413,784 6,537 2,510 4,027
2.文教及び科学振興費 6,730,599 6,157,508 573,091 508,110 64,981
(1) 義務教育費国庫負担金 1,591,738 1,591,738
(2) 科学技術振興費 1,851,904 1,685,327 166,576 146,576 20,000
(3) 文教施設費 590,697 323,157 267,539 258,241 9,298
(4) 教育振興助成費 2,543,003 2,404,667 138,335 102,680 35,655
(5) 育英事業費 153,256 152,617 638 611 27
3.国債費 19,251,492 18,444,821 806,670 806,670
4.恩給関係費 790,464 780,568 9,896 1,634 8,261
(1) 文官等恩給費 26,946 26,339 607 607
(2) 旧軍人遺族等恩給費 721,083 713,941 7,141 1,467 5,674
(3) 恩給支給事務費 2,691 2,609 81 81
(4) 遺族及び留守家族等援護費 39,742 37,677 2,065 167 1,898
5.地方交付税交付金 16,111,283 16,111,283
6.地方特例交付金 462,011 462,011
7.防衛関係費 4,976,021 4,811,291 164,729 95,392 69,336
8.公共事業関係費 10,095,926 8,353,194 1,742,731 1,372,065 370,665
(1) 治山治水対策事業費 1,394,017 1,318,603 75,413 70,524 4,888
(2) 道路整備事業費 1,647,346 1,642,460 4,886 3,482 1,404
(3) 港湾空港鉄道等整備事業費 837,806 644,871 192,934 188,740 4,194
(4) 住宅都市地域環境整備事業費 3,264,033 2,650,004 614,028 481,045 132,982
(5) 下水道水道廃棄物処理等施設整備費 1,220,640 899,151 321,488 242,992 78,496
(6) 農業農村整備事業費 839,383 590,599 248,784 215,128 33,655
(7) 森林水産基盤整備事業費 435,991 348,048 87,943 83,640 4,303
(8) 調整費等 243,741 140,842 102,899 22,092 80,806
小  計 9,882,962 8,234,581 1,648,380 1,307,647 340,732
(9) 災害復旧等事業費 212,964 118,612 94,351 64,418 29,933
9.経済協力費 872,180 800,600 71,579 61,765 9,814
10.中小企業対策費 2,971,897 2,915,074 56,823 41,854 14,968
11.エネルギー対策費 996,806 994,156 2,649 2,146 502
12.食料安定供給関係費 1,134,913 1,036,124 98,789 28,167 70,622
13.その他の事項経費 13,499,630 11,390,637 2,108,993 1,733,893 375,099
14.予備費 187,375 187,375 187,375
合  計 107,068,990 100,973,424 6,095,565 3,940,356 2,155,209

(剰余金調)

 1.収納済歳入額 107,114,243  6.22'繰越歳出予算財源 3,940,356
 2.支出済歳出額 100,973,424  

7.繰越財源控除後の
新規発生剰余金(5-6)

2,200,462
 3.財政法41条剰余金(1-2) 6,140,818  
 4.20'まで発生剰余金使用残額 0  8.特定財源として控除 575,779
 5.21'新規発生剰余金(3-4) 6,140,818  9.財政法6条純剰余金(7-8) 1,624,682

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