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平成23年度 歳入・歳出の概要

平成23年度 歳入・歳出の概要

歳入

(単位:百万円、単位未満切捨、「−」は皆無)

歳入
区  分歳入
予算額
収納済
歳入額
差引額備  考
1.租税及印紙収入 42,030,000 42,832,601 802,601
(1) 租税 40,973,000 41,785,728 812,728 その他租税の内訳 収納済歳入額
1 所得税 13,400,000 13,476,191 76,191  














揮発油税 2,648,399
2 消費税 10,199,000 10,194,596 ▲4,403   相続税 1,474,380
3 法人税 8,807,000 9,351,426 544,426   酒税 1,369,317
4 その他 8,567,000 8,763,514 196,514 たばこ税 1,031,546
(2) 印紙収入 1,057,000 1,046,873 ▲10,126   関税 874,227
2.官業益金及官業収入 15,720 15,995 275   石油石炭税 519,103
官業収入 15,720 15,995 275   自動車重量税 447,754
1 病院収入 15,711 15,986 274   その他 398,784
2 診療所収入 9 9 0
3.政府資産整理収入 310,054 289,474 ▲20,580
(1) 国有財産処分収入 116,937 91,374 ▲25,563
(2) 回収金等収入 193,116 198,099 4,982
4.雑収入 7,296,053 7,571,234 275,181
(1) 国有財産利用収入 75,923 72,743 ▲3,180
(2) 納付金 2,099,081 2,336,495 237,413
1 雑納付金 1,558,359 1,583,936 25,577
2 日本銀行納付金 286,200 502,608 216,408 諸収入の内訳 収納済歳入額
3 日本中央競馬会納付金 231,788 228,039 ▲3,748  








特別会計受入金 4,284,504
4 その他 22,734 21,910 ▲824   弁償及返納金 353,729
(3) 諸収入 5,121,048 5,161,995 40,947 雑入 162,805
5.公債金 55,848,000 54,047,999 ▲1,800,000   公共事業費負担金 150,138
1 公債金 8,368,000 8,367,999 0   その他 210,816
2 特例公債金 35,930,000 34,429,999 ▲1,500,000        
3 復興公債金 11,550,000 11,249,999 ▲300,000  
6.前年度剰余金受入 2,010,637 5,222,221 3,211,583
合  計 107,510,856 109,979,527 2,469,060

歳出

歳出
区  分歳出予算
現額
支出済
歳出額
差引額

翌年度

繰越額

不用額
1.社会保障関係費 30,153,322 29,777,712 375,609 124,825 250,784
(1) 年金医療介護保険給付費 21,040,230 21,029,846 10,384 10,384
(2) 生活保護費 2,732,261 2,732,261
(3) 社会福祉費 4,868,827 4,671,886 196,940 91,611 105,329
(4) 保健衛生対策費 828,840 753,728 75,111 33,213 41,897
(5) 雇用労災対策費 683,162 589,989 93,173 93,173
2.文教及び科学振興費 6,717,312 6,035,870 681,441 541,460 139,981
(1) 義務教育費国庫負担金 1,566,649 1,547,102 19,546 19,546
(2) 科学技術振興費 1,606,103 1,467,070 139,032 128,094 10,937
(3) 文教施設費 639,924 274,017 365,907 308,905 57,001
(4) 教育振興助成費 2,771,809 2,614,855 156,954 104,459 52,495
(5) 育英事業費 132,824 132,824
3.国債費 20,269,303 19,627,720 641,582 641,582
4.恩給関係費 643,968 638,552 5,416 1,253 4,163
(1) 文官等恩給費 20,285 19,987 297 297
(2) 旧軍人遺族等恩給費 591,255 587,699 3,555 561 2,993
(3) 恩給支給事務費 1,898 1,755 142 142
(4) 遺族及び留守家族等援護費 30,530 29,108 1,421 691 729
5.地方交付税交付金 19,086,651 19,086,651
6.地方特例交付金 364,020 364,020
7.防衛関係費 5,236,812 4,818,114 418,697 237,262 181,435
8.公共事業関係費 9,651,542 5,914,762 3,736,779 2,956,031 780,747
(1) 治山治水対策事業費 893,932 672,496 221,435 197,640 23,795
(2) 道路整備事業費 1,446,954 1,079,982 366,971 355,587 11,384
(3) 港湾空港鉄道等整備事業費 452,521 349,920 102,600 95,058 7,542
(4) 住宅都市環境整備事業費 744,948 454,744 290,204 148,154 142,050
(5) 公園水道廃棄物処理等施設整備費 234,213 190,808 43,405 38,836 4,568
(6) 農林水産基盤整備事業費 707,227 561,630 145,596 131,479 14,117
(7) 社会資本総合整備事業費 2,664,889 2,067,521 597,368 575,214 22,154
(8) 推進費等 133,719 85,982 47,736 27,854 19,881
小  計 7,278,406 5,463,087 1,815,319 1,569,825 245,494
(9) 災害復旧等事業費 2,373,135 451,675 1,921,459 1,386,206 535,253
9.経済協力費 675,762 619,898 55,863 50,620 5,243
10.中小企業対策費 2,354,032 2,190,801 163,230 144,868 18,362
11.エネルギー対策費 997,564 953,500 44,063 31,324 12,739
12.食料安定供給関係費 1,814,616 1,438,419 376,196 198,587 177,609
13.その他の事項経費 12,408,705 9,249,382 3,159,323 2,770,632 388,690
14.東日本大震災復旧・復興予備費 74,703 74,703 74,703
15.予備費 275,198 275,198 275,198
合  計 110,723,517 100,715,409 10,008,107 7,056,866 2,951,241

(剰余金調)

 1.収納済歳入額 109,979,527  6.24'繰越歳出予算財源 7,056,866
 2.支出済歳出額 100,715,409  

7.繰越財源控除後の
新規発生剰余金(5-6)

2,207,252
 3.財政法41条剰余金(1-2) 9,264,118  
 4.22'まで発生剰余金使用残額 0  8.特定財源として控除 228,205
 5.23'新規発生剰余金(3-4) 9,264,118  9.財政法6条純剰余金(7-8) 1,979,047

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